Orden de Compra. Nº2386-15-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2386-15-CM19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 61.606.207-7
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 61.606.207-7
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 27670
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores20 (1180248 )GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA CON FORRO PAR 1206278(1180248) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA CON FORRO PAR; Código: Z424989; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $196 $ 2.455,00 $ 0,00 $ 3.920,00 $ 49.100 $ 53.020
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2 (989060 )MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES 1005971(989060) MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES; Código: Z852240; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $97 $ 1.209,00 $ 0,00 $ 194,00 $ 2.418 $ 2.612
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre20 (1605295 )OVEROL BEL’S BUZO DESECHABLE C/GORRO TALLA XXL UNIDAD 1607193(1605295) OVEROL BEL’S BUZO DESECHABLE C/GORRO TALLA XXL UNIDAD; Código: FF454823; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $79 $ 990,00 $ 0,00 $ 1.580,00 $ 19.800 $ 21.380
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores20 (959201 )GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR 976201(959201) GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR; Código: Z408914; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $136 $ 1.699,00 $ 0,00 $ 2.720,00 $ 33.980 $ 36.700
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre20 (960494 )OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL 977494(960494) OVEROL PROSAFE BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO TALLA XL; Código: Z408960; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $118 $ 1.478,00 $ 0,00 $ 2.360,00 $ 29.560 $ 31.920
Total Neto $ 145.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.670
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 173.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.