Orden de Compra. Nº2386-18-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2386-18-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 61.606.207-7
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 61.606.207-7
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 279492
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101507
2239-10-LP12
Carretillas2 (1164587 )CARRETILLA - CONCRETERA 60 LTS UNIDAD 1190674(1164587) CARRETILLA - CONCRETERA 60 LTS UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.768 $ 85.768
11111611
2239-10-LP12
Grava14 (960574 )GRAVILLA - 10MM M3 977574(960574) GRAVILLA - 10MM M3; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.168 $ 287.168
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa20 (959988 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 8 MM 6 M 976988(959988) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 8 MM 6 M; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920
30131501
2239-10-LP12
Bloques de cemento950 (1527217 )BLOQUE DE CEMENTO GRAU LISO GRIS 14 X 19 X 39 CM UNIDAD 1529096(1527217) BLOQUE DE CEMENTO GRAU LISO GRIS 14 X 19 X 39 CM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.650 $ 1.108.650
Total Neto $ 1.516.506
Descuento $ 45.495
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.492
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.750.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.