Orden de Compra. Nº
2386-23-CM19
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2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2386-23-CM19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
61.606.207-7
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
61.606.207-7
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
362555
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria rio loa
Razón Social
JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T.
9.986.467-2
Sucursal
ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101507
2239-10-LP12
Carretillas
3
(1164587 )CARRETILLA - CONCRETERA 60 LTS UNIDAD 1190674
(1164587) CARRETILLA - CONCRETERA 60 LTS UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 42.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.652
$ 128.652
27112004
2239-10-LP12
Palas
4
(1358238 )PALA TRUPER PRY-P UNIDAD 1384709
(1358238) PALA TRUPER PRY-P UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 8.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.632
$ 33.632
30111601
2239-10-LP12
Cemento
85
(1524553 )CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG 1526553
(1524553) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.210
$ 240.210
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores
30
(1027949 )GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA CABRITILLA ESTANDAR 1048213
(1027949) GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA CABRITILLA ESTANDAR; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
60124403
2239-10-LP12
Alambre de aluminio
5
(959246 )ALAMBRE INCHALAM GALVANIZADO Nº18 1 K 976246
(959246) ALAMBRE INCHALAM GALVANIZADO Nº18 1 K; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.895
$ 15.895
30131501
2239-10-LP12
Bloques de cemento
980
(1527217 )BLOQUE DE CEMENTO GRAU LISO GRIS 14 X 19 X 39 CM UNIDAD 1529096
(1527217) BLOQUE DE CEMENTO GRAU LISO GRIS 14 X 19 X 39 CM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.143.660
$ 1.143.660
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa
40
(959864 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA BARRA LISA 6MM 6 M 976864
(959864) FIERRO REDONDO GERDAU AZA BARRA LISA 6MM 6 M; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas
20
(919821 )PERFIL RECTANGULAR - 30X 20X1,5 MM UNIDAD 934821
(919821) PERFIL RECTANGULAR - 30X 20X1,5 MM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.200
$ 105.200
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas
10
(959008 )PERFIL CANAL GERDAU AZA 80 X 40 X 2MM 6MT UNIDAD 976008
(959008) PERFIL CANAL GERDAU AZA 80 X 40 X 2MM 6MT UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 17.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.350
$ 174.350
Total Neto
$ 1.967.199
Descuento
$ 59.016
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 362.555
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.270.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.