Orden de Compra. Nº2387-149-SE10 "CONTRATO SUMINISTRO DE VIDRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-149-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-09-2010
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE VIDRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 130365,65
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIOS V & A PUCON
Razón Social ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE
R.U.T. 12.265.830-9
Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIOS V & A PUCON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1Unidad no definidaCONTRATO SUMINISTRO DE VIDRIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°246-427-610-792-1107.  $ 686.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.135 $ 686.135
Total Neto $ 686.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.366
TOTAL OC $ 816.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.