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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2387-414-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-227-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no ha cumplido con la entrega de los productos ofertados en la Compra ágil 2387-414-AG25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Pucon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
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Comuna |
Pucón
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Impuesto |
50274 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2025 |
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 200 | Unidad | 200 Bolsas con asa plana de 35x40x17 CM, que sea reutilizable con presentación rustica y natural, con el logo DAOMA, entre otros. Los demás requerimientos se encuentran detallados en las especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 1.323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.600
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$ 264.600
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Total Neto
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$ 264.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.274
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$ 314.874
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.