Orden de Compra. Nº
2387-491-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-133-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2387-491-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-133-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-133-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Pucon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna
Pucón
Impuesto
197079,4
Dirección de Envío de la Factura
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Cumbre
Razón Social
DEPORTE AVENTURA LA CUMBRE LIMITADA
R.U.T.
77.513.460-7
Sucursal
La Cumbre
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141509
Cuerda de goma,
50
Unidad
CORDIN AUXILIAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
26111810
Bridas de la polea de distribución
4
Unidad
POLEAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 32.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.412
$ 129.412
31151501
Cuerda de algodón
275
Unidad
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.875
$ 369.875
31211903
Equipo para protección
7
Unidad
CASCO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.355
$ 152.355
49121508
Mosquiteros
7
Unidad
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 5.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.846
$ 41.846
49121508
Mosquiteros
15
Unidad
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
49201608
Tensor de mano
7
Unidad
DESCENDEDOR , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre
7
Unidad
ARNES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 24.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.002
$ 170.002
Total Neto
$ 1.037.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.079
TOTAL OC
$ 1.234.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.