Orden de Compra. Nº2387-584-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-74-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-584-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2387-74-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-74-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 121981,52
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas NVO
Razón Social NICANOR VENEGAS ORMENO
R.U.T. 5.917.281-6
Sucursal Empresas NVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1UnidadADQUISICIÓN DE POLIETILENO Y MALLA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.POLIETILENO Y MALLA.- $ 642.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.008 $ 642.008
Total Neto $ 642.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.982
TOTAL OC $ 763.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.