Orden de Compra. Nº2387-661-SE16 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-661-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL KM. 5 (BODEGA STARK)
Comuna Pucón
Impuesto 24863,4
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL KM. 5 (BODEGA STARK)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR
Razón Social PABLO ALEJANDRO ACUNA CIFUENTES
R.U.T. 10.765.185-3
Sucursal CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsegún orden de compra N° 1557, 1113  $ 130.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.860 $ 130.860
Total Neto $ 130.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.863
TOTAL OC $ 155.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.