Orden de Compra. Nº2387-898-SE17 "ADQUISICIÓN MATERIALES ARENA GRUESA, REVUELTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-898-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ARENA GRUESA, REVUELTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 70411,764688
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arimix
Razón Social SOC EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LIMITADA
R.U.T. 78.892.390-2
Sucursal Arimix
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos1Unidad no definida28 METROS CÚBICOS ARENA GRUESA 14 METROS CÚBICOS REVUELTO   $ 370.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.588 $ 370.588
Total Neto $ 370.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.412
TOTAL OC $ 441.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.