Orden de Compra. Nº2387-93-SE22 "CONTRATO DE SUMINISTRO REPUESTOS ELÉCTRICOS D "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-93-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO REPUESTOS ELÉCTRICOS D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3243 del sistema 2022.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 822591,13
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR
Razón Social PABLO ALEJANDRO ACUNA CIFUENTES
R.U.T. 10.765.185-3
Sucursal CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172110
Bocina de vehículo1Unidad no definidaSE INFORMA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA: O.C. 181-163-124-22-238- 273-272-275-244-257-284-387-386-452-512-513-546-539-717-748-829-456-862-879-631-831-476-892-526-520-693-633-922-1154-1257-1202-1185-1555-1584-274--880-966-1005-1200-1267-1292-1378 FAC.2303 -2296-2278-2229-2328-2354-2355-23536-2337-2342-2361-2381-2382-2399-2424-2423-2435-2434-2474-2506-2507-2400-2510-2512-2451-2511-2409-2518-2431-2425-2475-2452-2550-2618-2633-2636-2634- SE INFORMA CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA $ 4.329.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.329.427 $ 4.329.427
Total Neto $ 4.329.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 822.591
TOTAL OC $ 5.152.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.