Orden de Compra. Nº2387-993-SE13 "SERVICIO PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2387-993-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pucon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 136494,4
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos morales
Razón Social CARLOS PATRICIO MORALES NANCO
R.U.T. 11.881.392-8
Sucursal carlos morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadSERVICIO SALDO PROYECTO COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR CORDILLERA ALTO, SEGUN DECRETO 2801.  $ 1.228.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.450 $ 1.228.450
Total Neto $ 1.228.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 136.494
TOTAL OC $ 1.364.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.