Orden de Compra. Nº
2389-14-SE20
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MATERIALES REPARACION CASINO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-14-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION CASINO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
16509,24369624
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FLORES
Razón Social
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.865.210-2
Sucursal
FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
2
Unidad
SIFON LAVAPLATOS
SIFON LAVAPLATOS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATOS GALIA MCPGA
MONOMANDO LAVAPLATOS GALIA MCPGA
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO VINILIT 240 CC TRADICIONAL
ADHESIVO VINILIT 240 CC TRADICIONAL
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO PVC HID HI 20 MM
CODO PVC HID HI 20 MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
48101615
Lavaplatos de uso comercial
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATOS CC7-1001 FAS
COMBINACION LAVAPLATOS CC7-1001 FAS
$ 28.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.151
$ 28.151
27111704
Enchufes
6
Unidad
ENCHUFE GENESIS BLANCO 10-16 A.
ENCHUFE GENESIS BLANCO 10-16 A.
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.582
$ 9.580
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE GENESIS TRIPLE BLANCO
ENCHUFE GENESIS TRIPLE BLANCO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE JARDIN BOLA 1/2"
LLAVE JARDIN BOLA 1/2"
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla
6
Unidad
PITON LISO
PITON LISO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
Total Neto
$ 86.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.509
TOTAL OC
$ 103.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.