Orden de Compra. Nº2389-14-SE20 "MATERIALES REPARACION CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-14-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 16509,24369624
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2UnidadSIFON LAVAPLATOS SIFON LAVAPLATOS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS GALIA MCPGA MONOMANDO LAVAPLATOS GALIA MCPGA $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO VINILIT 240 CC TRADICIONAL ADHESIVO VINILIT 240 CC TRADICIONAL $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO PVC HID HI 20 MM CODO PVC HID HI 20 MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS CC7-1001 FAS COMBINACION LAVAPLATOS CC7-1001 FAS $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.151 $ 28.151
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE GENESIS BLANCO 10-16 A. ENCHUFE GENESIS BLANCO 10-16 A. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.580
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE GENESIS TRIPLE BLANCO ENCHUFE GENESIS TRIPLE BLANCO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
40141702
Grifos1UnidadLLAVE JARDIN BOLA 1/2" LLAVE JARDIN BOLA 1/2" $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla6UnidadPITON LISO PITON LISO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
Total Neto $ 86.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.509
TOTAL OC $ 103.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.