Orden de Compra. Nº
2389-147-SE20
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MATERIALES Y ZAPATOS PARA EQUIPO CESFAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-147-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ZAPATOS PARA EQUIPO CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
106067,69
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN CARLOS
Razón Social
DISTRIBUIDORA FERRECOR LIMITADA
R.U.T.
76.733.624-1
Sucursal
JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162210
Remaches articulados
6
Unidad no definida
POMEL DE UNA PULGADA
POMEL DE UNA PULGADA
$ 3.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.304
$ 20.304
23171509
Soldadura
1
Bolsa
ELECTRODO 7018 3/32 1 KG SOLDADURA
ELECTRODO 7018 3/32 1 KG SOLDADURA
$ 3.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.495
$ 3.495
23171509
Soldadura
1
Bolsa
ELECTRODO (BOLSAS 1KG) 6011 1/8" SOLDADURA
ELECTRODO (BOLSAS 1KG) 6011 1/8" SOLDADURA
$ 2.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.966
$ 2.966
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 2"
BROCHA HELA 2"
$ 1.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.694
$ 3.694
53111601
Zapatos de hombre
3
Unidad
ZAPATO URBAN PU A. SHOE 5775 Nª42
ZAPATO URBAN PU A. SHOE 5775 Nª42
$ 30.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.300
$ 90.300
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
30
Unidad
PANEL LED SOBRE PUESTO 18W 3000 K
PANEL LED SOBRE PUESTO 18W 3000 K
$ 3.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.040
$ 116.040
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
30
Unidad
PANEL LED EMPOTRADO 24W 6000K
PANEL LED EMPOTRADO 24W 6000K
$ 8.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.430
$ 245.430
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad
DISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDE
DISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LITRO
AGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LITRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
40141736
Engrasador
1
Unidad
ENGRASADORA TRUPER C/CARTUCHO ·GRAS-3 OZ
ENGRASADORA TRUPER C/CARTUCHO ·GRAS-3 OZ
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE CERELUX NEGRO GL
ESMALTE CERELUX NEGRO GL
$ 19.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.243
$ 19.243
15121902
Grasa
2
Unidad
GRASA CONSISTENTE 400 GR
GRASA CONSISTENTE 400 GR
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad
ZAPATO DE SEGURIDAD URBAN SHOE TALLA 44
ZAPATO DE SEGURIDAD URBAN SHOE TALLA 44
$ 30.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.100
$ 30.100
Total Neto
$ 558.251
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.068
TOTAL OC
$ 664.319
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.