Orden de Compra. Nº2389-147-SE20 "MATERIALES Y ZAPATOS PARA EQUIPO CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-147-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ZAPATOS PARA EQUIPO CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Pucón
Impuesto 106067,69
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social DISTRIBUIDORA FERRECOR LIMITADA
R.U.T. 76.733.624-1
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162210
Remaches articulados6Unidad no definidaPOMEL DE UNA PULGADAPOMEL DE UNA PULGADA $ 3.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.304 $ 20.304
23171509
Soldadura1BolsaELECTRODO 7018 3/32 1 KG SOLDADURAELECTRODO 7018 3/32 1 KG SOLDADURA $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495 $ 3.495
23171509
Soldadura1BolsaELECTRODO (BOLSAS 1KG) 6011 1/8" SOLDADURAELECTRODO (BOLSAS 1KG) 6011 1/8" SOLDADURA $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966 $ 2.966
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 2"BROCHA HELA 2" $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694 $ 3.694
53111601
Zapatos de hombre3UnidadZAPATO URBAN PU A. SHOE 5775 Nª42ZAPATO URBAN PU A. SHOE 5775 Nª42 $ 30.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
32111503
Diodos emisores de luz (LED)30UnidadPANEL LED SOBRE PUESTO 18W 3000 KPANEL LED SOBRE PUESTO 18W 3000 K $ 3.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.040 $ 116.040
32111503
Diodos emisores de luz (LED)30UnidadPANEL LED EMPOTRADO 24W 6000KPANEL LED EMPOTRADO 24W 6000K $ 8.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.430 $ 245.430
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria20UnidadDISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDEDISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LITROAGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LITRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40141736
Engrasador1UnidadENGRASADORA TRUPER C/CARTUCHO ·GRAS-3 OZENGRASADORA TRUPER C/CARTUCHO ·GRAS-3 OZ $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE CERELUX NEGRO GLESMALTE CERELUX NEGRO GL $ 19.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.243 $ 19.243
15121902
Grasa2UnidadGRASA CONSISTENTE 400 GRGRASA CONSISTENTE 400 GR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
53111601
Zapatos de hombre1UnidadZAPATO DE SEGURIDAD URBAN SHOE TALLA 44ZAPATO DE SEGURIDAD URBAN SHOE TALLA 44 $ 30.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
Total Neto $ 558.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.068
TOTAL OC $ 664.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.