Orden de Compra. Nº2389-151-SE24 "INSUMOS ALIMENTACION CAPACITACION FUNCIONARIOS DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-151-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION CAPACITACION FUNCIONARIOS DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 71104,70584423
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2UnidadAGUAS AGUAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDA COCA COLA DESECHABLES 2.5 LTS BEBIDA COCA COLA DESECHABLES 2.5 LTS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDAS COCA COLA ZERO BEBIDAS COCA COLA ZERO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
50202303
Jugos y néctar concentrados7UnidadJUGOS JUGOS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.531 $ 13.529
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETA SERVILLETA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
48101903
Vasos de servicio200UnidadVASO DESECHABLE VASO DESECHABLE $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765
52151704
Cucharas domésticas200UnidadTENEDOR DESECHABLE TENEDOR DESECHABLE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
52151704
Cucharas domésticas150UnidadPLATO DESECHABLE PLATO DESECHABLE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas7UnidadTORTA 40 PERSONAS TORTA 40 PERSONAS $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.232 $ 288.235
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDA DESECHABLES 3 LTS BEBIDA DESECHABLES 3 LTS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
Total Neto $ 374.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.105
TOTAL OC $ 445.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.