Orden de Compra. Nº
2389-151-SE24
"
INSUMOS ALIMENTACION CAPACITACION FUNCIONARIOS DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-151-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ALIMENTACION CAPACITACION FUNCIONARIOS DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
71104,70584423
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUAS
AGUAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA COCA COLA DESECHABLES 2.5 LTS
BEBIDA COCA COLA DESECHABLES 2.5 LTS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
50202311
Bebidas
1
Unidad
BEBIDAS COCA COLA ZERO
BEBIDAS COCA COLA ZERO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
50202303
Jugos y néctar concentrados
7
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.531
$ 13.529
52121602
Servilletas
4
Unidad
SERVILLETA
SERVILLETA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
48101903
Vasos de servicio
200
Unidad
VASO DESECHABLE
VASO DESECHABLE
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.765
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
TENEDOR DESECHABLE
TENEDOR DESECHABLE
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
52151704
Cucharas domésticas
150
Unidad
PLATO DESECHABLE
PLATO DESECHABLE
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
7
Unidad
TORTA 40 PERSONAS
TORTA 40 PERSONAS
$ 41.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.232
$ 288.235
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDA DESECHABLES 3 LTS
BEBIDA DESECHABLES 3 LTS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
Total Neto
$ 374.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.105
TOTAL OC
$ 445.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.