Orden de Compra. Nº2389-153-SE21 "MATERIALES FERRETERIA PROGRAMA PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-153-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA PROGRAMA PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 71945,6666384
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCLAVOS CORRIENTE 3 X 1KCLAVOS CORRIENTE 3 X 1K $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCLAVOS CORRIENTE 4 X 1KCLAVOS CORRIENTE 4 X 1K $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31231313
Tubería de plástico13UnidadTIRA PERFIL H P/POLICARBONATOTIRA PERFIL H P/POLICARBONATO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.534 $ 53.534
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLO AUTOPERF, 11/2 GOLILLA GRANDE X 50 UNID.TORNILLO AUTOPERF, 11/2 GOLILLA GRANDE X 50 UNID. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
30102212
Plancha de cinc25UnidadPL. ALVEOLAR 1.05X2.90X4MMPL. ALVEOLAR 1.05X2.90X4MM $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.008
Total Neto $ 378.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.946
TOTAL OC $ 450.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.