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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2389-259-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS FERRETERIA PARA CECOSF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2387-4-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Kachelle N° 140 |
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Comuna |
Pucón
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Impuesto |
4582,35294121 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Kachelle N° 140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FLORES |
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Razón Social |
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.865.210-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA FLORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141602
| Revestimiento de aislamiento no térmico | 3 | Unidad | BOLSAS MORTERO ESTUCO
| BOLSAS MORTERO ESTUCO
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$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.346
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$ 11.345
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31211910
| Mitones | 2 | Unidad | PAR GUANTES CABRISTIJA
| PAR GUANTES CABRISTIJA
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$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.202
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$ 4.202
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 6 | Unidad | PACK SODA CAUTICA X 1/2 KILO
| PACK SODA CAUTICA X 1/2 KILO
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$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.536
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$ 4.538
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | SIFON LAVAPLATOS
| SIFON LAVAPLATOS
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$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.034
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$ 4.034
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Total Neto
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$ 24.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.582
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$ 28.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.