Orden de Compra. Nº2389-342-SE11 "SERVICIOS DE COCTEL DE DEPTO. DE SALUD PUCON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-342-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COCTEL DE DEPTO. DE SALUD PUCON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 72966,46
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ilustre Municipalidad de Pucón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Sucursal Ilustre Municipalidad de Pucón
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadINFORMA CONTRATO DE SUMINISTRO  $ 384.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.034 $ 384.034
Total Neto $ 384.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.966
TOTAL OC $ 457.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.