Orden de Compra. Nº
2389-356-SE23
"
INSUMOS NODO LACUSTRE SALUD MENTAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-356-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS NODO LACUSTRE SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema 351.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
30431,93278016
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
TARTALETAS
TARTALETAS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.916
$ 29.916
50201706
Café
2
Unidad
CAFÉ
CAFÉ
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.067
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE
TE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50181906
Pan en conserva
70
Unidad
PAN
PAN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
50131801
Queso natural
70
Unidad
QUESO
QUESO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.471
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
70
Unidad
JAMON
JAMON
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.588
50161510
Sacarina o sucralosa
4
Unidad
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.092
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.765
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.513
52121602
Servilletas
5
Unidad
SERVILLETA
SERVILLETA
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.645
$ 2.647
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE DE HIERBAS
TE DE HIERBAS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.034
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
Total Neto
$ 160.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.432
TOTAL OC
$ 190.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.