Orden de Compra. Nº2389-433-SE19 "INSUMOS 2° JORNADA ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-433-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 2° JORNADA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 19159,87144217
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad no definidaJUGO JUGO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
48101915
Bandejas de servicio5UnidadBANDEJA C / BLONDA BANDEJA C / BLONDA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadK AZUCAR K AZUCAR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50181906
Pan en conserva3UnidadPAN MOLDE PAN MOLDE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
50101538
Verduras frescas1UnidadLECHUGA LECHUGA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50101538
Verduras frescas1UnidadK TOMATE K TOMATE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
50131801
Queso natural42UnidadLAMINAS QUESO LAMINAS QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TE X 100 CAJA TE X 100 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4UnidadKUCHEN KUCHEN $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadQUEQUE QUEQUE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202303
Jugos y néctar concentrados12UnidadBOT JUGO BOT JUGO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPAQ GALLETAS SURTIDAS PAQ GALLETAS SURTIDAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111703
Toallas de papel3UnidadPAQUETE NOVA ULTRA PAQUETE NOVA ULTRA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
52121602
Servilletas1UnidadPAQUETE SERVILLETA PAQUETE SERVILLETA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
50201706
Café1UnidadTARRO NESCAFE TARRO NESCAFE $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
Total Neto $ 100.836
Descuento $ 0
Cargos $ 5
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.