Orden de Compra. Nº
2389-433-SE19
"
INSUMOS 2° JORNADA ADULTO MAYOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-433-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS 2° JORNADA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
19159,87144217
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
1
Unidad no definida
JUGO
JUGO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
48101915
Bandejas de servicio
5
Unidad
BANDEJA C / BLONDA
BANDEJA C / BLONDA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
K AZUCAR
K AZUCAR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50181906
Pan en conserva
3
Unidad
PAN MOLDE
PAN MOLDE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
50101538
Verduras frescas
1
Unidad
LECHUGA
LECHUGA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
50101538
Verduras frescas
1
Unidad
K TOMATE
K TOMATE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
50131801
Queso natural
42
Unidad
LAMINAS QUESO
LAMINAS QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA TE X 100
CAJA TE X 100
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
QUEQUE
QUEQUE
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.067
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Unidad
BOT JUGO
BOT JUGO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
PAQ GALLETAS SURTIDAS
PAQ GALLETAS SURTIDAS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
PAQUETE NOVA ULTRA
PAQUETE NOVA ULTRA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
52121602
Servilletas
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETA
PAQUETE SERVILLETA
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
50201706
Café
1
Unidad
TARRO NESCAFE
TARRO NESCAFE
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
Total Neto
$ 100.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 5
IVA
19
%
$ 19.160
TOTAL OC
$ 120.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.