Orden de Compra. Nº
2389-434-SE19
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INSUMOS CAPACITACIÓN CONDUCTORES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-434-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAPACITACIÓN CONDUCTORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
3641,93277446
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
TARRO CAFÉ
TARRO CAFÉ
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
50181906
Pan en conserva
1
Unidad
PAN MOLDE
PAN MOLDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
14
Unidad
JAMON
JAMON
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
50131801
Queso natural
14
Unidad
QUESO
QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
52121602
Servilletas
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETA
PAQUETE SERVILLETA
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
PAQUETE GALLETA
PAQUETE GALLETA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
48101903
Vasos de servicio
15
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
Total Neto
$ 19.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.642
TOTAL OC
$ 22.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.