Orden de Compra. Nº2389-438-SE19 "INSUMOS CAPACITACIÓN VIOLENCIA DE GENERO DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-438-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACIÓN VIOLENCIA DE GENERO DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 24628,21514373
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva5UnidadPAN MOLDE BLANCO PAN MOLDE BLANCO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966
50101634
Fruta fresca2UnidadK NARANJA K NARANJA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
48101903
Vasos de servicio120UnidadVASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
48101903
Vasos de servicio50UnidadVASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201706
Café1UnidadTARRO NESCAFE TARRO NESCAFE $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadAZUCAR AZUCAR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50202303
Jugos y néctar concentrados1UnidadJUGOJUGO $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10UnidadQUEQUE QUEQUE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETA SERVILLETA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
50131801
Queso natural120UnidadLAMINAS DE QUESO LAMINAS DE QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas120UnidadLAMINAS JAMON DE PAVO LAMINAS JAMON DE PAVO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadJUGOS 1.5 LT SURTIDOS JUGOS 1.5 LT SURTIDOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
50101634
Fruta fresca2UnidadK MANZANA K MANZANA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
50101634
Fruta fresca2UnidadK PLATANO K PLATANO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50181906
Pan en conserva4UnidadPAN MOLDE INTEGRAL PAN MOLDE INTEGRAL $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773
Total Neto $ 129.619
Descuento $ 0
Cargos $ 3
IVA  19  % $ 24.628
TOTAL OC $ 154.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.