Orden de Compra. Nº
2389-438-SE19
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INSUMOS CAPACITACIÓN VIOLENCIA DE GENERO DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-438-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAPACITACIÓN VIOLENCIA DE GENERO DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
24628,21514373
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
5
Unidad
PAN MOLDE BLANCO
PAN MOLDE BLANCO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.966
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
K NARANJA
K NARANJA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
48101903
Vasos de servicio
120
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
48101903
Vasos de servicio
50
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50201706
Café
1
Unidad
TARRO NESCAFE
TARRO NESCAFE
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
AZUCAR
AZUCAR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50202303
Jugos y néctar concentrados
1
Unidad
JUGO
JUGO
$ 9.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.832
$ 9.832
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
10
Unidad
QUEQUE
QUEQUE
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
52121602
Servilletas
1
Unidad
SERVILLETA
SERVILLETA
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
50131801
Queso natural
120
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
120
Unidad
LAMINAS JAMON DE PAVO
LAMINAS JAMON DE PAVO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGOS 1.5 LT SURTIDOS
JUGOS 1.5 LT SURTIDOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.395
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
K MANZANA
K MANZANA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
K PLATANO
K PLATANO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
50181906
Pan en conserva
4
Unidad
PAN MOLDE INTEGRAL
PAN MOLDE INTEGRAL
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.773
Total Neto
$ 129.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 3
IVA
19
%
$ 24.628
TOTAL OC
$ 154.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.