Orden de Compra. Nº
2389-455-SE19
"
INSUMOS ALIMENTACION ESPACIOS AMIGABLES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-455-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ALIMENTACION ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
6143,86555405
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
1
Unidad
PAQUETE BROCHETA
PAQUETE BROCHETA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
52121602
Servilletas
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETAS
PAQUETE SERVILLETAS
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS WATT´S 1,5 LT
JUGOS WATT´S 1,5 LT
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
50131606
Huevos frescos
6
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804
$ 807
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA TE X 20 BOL
CAJA TE X 20 BOL
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
KG AZUCAR
KG AZUCAR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
52151503
Cubertería desechable doméstica
25
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50201706
Café
1
Unidad
TARRO CAFÉ 100 GR
TARRO CAFÉ 100 GR
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181906
Pan en conserva
2
Unidad no definida
PAN MOLDE
PAN MOLDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
KG PLATANO
KG PLATANO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50101538
Verduras frescas
1
Unidad
KG PALTAS
KG PALTAS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
48101903
Vasos de servicio
50
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
48101903
Vasos de servicio
25
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
28
Unidad
LAMINA JAMON PAVO
LAMINA JAMON PAVO
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.580
$ 6.588
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
KG NARANJAS
KG NARANJAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
KG MANZANAS
KG MANZANAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 32.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.144
TOTAL OC
$ 38.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.