Orden de Compra. Nº2389-455-SE19 "INSUMOS ALIMENTACION ESPACIOS AMIGABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-455-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 6143,86555405
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural1UnidadPAQUETE BROCHETA PAQUETE BROCHETA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
52121602
Servilletas1UnidadPAQUETE SERVILLETAS PAQUETE SERVILLETAS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGOS WATT´S 1,5 LT JUGOS WATT´S 1,5 LT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
50131606
Huevos frescos6UnidadHUEVOS HUEVOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 807
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TE X 20 BOL CAJA TE X 20 BOL $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadKG AZUCAR KG AZUCAR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
52151503
Cubertería desechable doméstica25UnidadCUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50201706
Café1UnidadTARRO CAFÉ 100 GR TARRO CAFÉ 100 GR $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE LIQUIDO ENDULZANTE LIQUIDO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50181906
Pan en conserva2Unidad no definidaPAN MOLDE PAN MOLDE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
50101634
Fruta fresca1UnidadKG PLATANO KG PLATANO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50101538
Verduras frescas1UnidadKG PALTAS KG PALTAS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
48101903
Vasos de servicio50UnidadVASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
48101903
Vasos de servicio25UnidadVASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas28UnidadLAMINA JAMON PAVO LAMINA JAMON PAVO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.588
50101634
Fruta fresca1UnidadKG NARANJAS KG NARANJAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50101634
Fruta fresca1UnidadKG MANZANAS KG MANZANAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 32.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.144
TOTAL OC $ 38.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.