Orden de Compra. Nº2389-55-SE20 "MATERIALES PARA CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-55-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Pucón
Impuesto 26154,07
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social DISTRIBUIDORA FERRECOR LIMITADA
R.U.T. 76.733.624-1
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica11Unidad no definidaOREGON 46 X 46 CERAMICAS PISO 1.9 M2OREGON 46 X 46 CERAMICAS PISO 1.9 M2 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.544 $ 115.544
12131801
Propelentes en polvo5Unidad no definidaCADINA ADHESIVO POLVO ULTRA (SA 25KG)CADINA ADHESIVO POLVO ULTRA (SA 25KG) $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355 $ 12.355
30111701
Enlucido de yeso6Unidad no definidaWEBER FRAGUE CAFE OSCURO 1 KGWEBER FRAGUE CAFE OSCURO 1 KG $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
20101504
Cortadores de roca10Unidad no definidaDISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDEDISCO CORTE 4 1/2 FIERRO 3MM SANDE $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.210
Total Neto $ 137.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.154
TOTAL OC $ 163.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.