Orden de Compra. Nº
2389-619-SE23
"
ADQ. ALIMENTOS CONCIENTIZACIÓN DEL EMP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-619-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS CONCIENTIZACIÓN DEL EMP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 621 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
10515,45766
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJAS DE TE NEGRO X 20 BOLSITAS
CAJAS DE TE NEGRO X 20 BOLSITAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJAS DE TE DE HIERBAS X 20 BOLSITAS
CAJAS DE TE DE HIERBAS X 20 BOLSITAS
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.126
$ 1.126
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFE DE 100 GRS
TARRO DE CAFE DE 100 GRS
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.487
$ 3.487
50101538
Verduras frescas
7
Unidad
PALTA FRESCA
PALTA FRESCA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.415
$ 9.412
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
PAN JAMON / QUESO
PAN JAMON / QUESO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
STEVIA
STEVIA
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos
10
Unidad
PAQUETES MIX DE FRUTOS SECOS
PAQUETES MIX DE FRUTOS SECOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
50192503
Rellenos de sándwich frescos
5
Unidad
PAN CON QUESO
PAN CON QUESO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
50101634
Fruta fresca
1
kilogramo
KGS DE PLATANOS
KGS DE PLATANOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
KGS DE MANDARINAS
KGS DE MANDARINAS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR RUBIA
AZUCAR RUBIA
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
Total Neto
$ 55.345
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.515
TOTAL OC
$ 65.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.