Orden de Compra. Nº2389-619-SE23 "ADQ. ALIMENTOS CONCIENTIZACIÓN DEL EMP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-619-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS CONCIENTIZACIÓN DEL EMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 621 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Pucón
Impuesto 10515,45766
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJAS DE TE NEGRO X 20 BOLSITASCAJAS DE TE NEGRO X 20 BOLSITAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
50201710
Té de hierbas1CajaCAJAS DE TE DE HIERBAS X 20 BOLSITASCAJAS DE TE DE HIERBAS X 20 BOLSITAS $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126 $ 1.126
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE DE 100 GRSTARRO DE CAFE DE 100 GRS $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
50101538
Verduras frescas7UnidadPALTA FRESCAPALTA FRESCA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.415 $ 9.412
50192503
Rellenos de sándwich frescos20UnidadPAN JAMON / QUESOPAN JAMON / QUESO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
14111705
Servilletas de papel1UnidadPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadSTEVIASTEVIA $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos10UnidadPAQUETES MIX DE FRUTOS SECOS PAQUETES MIX DE FRUTOS SECOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
50192503
Rellenos de sándwich frescos5UnidadPAN CON QUESOPAN CON QUESO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
50101634
Fruta fresca1kilogramoKGS DE PLATANOSKGS DE PLATANOS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
50101634
Fruta fresca2kilogramoKGS DE MANDARINASKGS DE MANDARINAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR RUBIAAZUCAR RUBIA $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
Total Neto $ 55.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.515
TOTAL OC $ 65.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.