Orden de Compra. Nº2389-648-SE19 "INSUMOS ALIMENTACION PROGRAMA REHABILITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-648-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION PROGRAMA REHABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 39915,96638628
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111512
Carne o carne de ave en conserva20UnidadKG ABASTECERO KG ABASTECERO $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.480 $ 117.479
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10UnidadKG LONGANIZA KG LONGANIZA $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
50192109
Papas fritas o galletas tostadas8UnidadPAQUETE DORITO PAQUETE DORITO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.424 $ 10.420
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA X 3 LTS BEBIDA X 3 LTS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS 1,5 LTS JUGOS 1,5 LTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50101540
Verduras estables sin refrigerar1UnidadSACO DE PAPAS SACO DE PAPAS $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.