Orden de Compra. Nº
2389-665-SE25
"
INSUMOS ALIMENTACIÓN PROGRAMA CECOSF 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-665-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ALIMENTACIÓN PROGRAMA CECOSF 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
111860,6
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO NATIVO
Razón Social
EXPENDIO DE ALIMENTOS DANIELA VILLABLANCA E.I.R.L
R.U.T.
77.283.189-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO NATIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
5
Unidad
TORTAS GRANDES
TORTAS GRANDES
$ 36.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.875
$ 184.875
50202310
Agua mineral
40
Unidad
AGUA MINERAL DESECHABLE 750 GRAMOS
AGUA MINERAL DESECHABLE 750 GRAMOS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos
60
Unidad
SANDWICH JAMÓN QUESO
SANDWICH JAMÓN QUESO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.880
50101634
Fruta fresca
5
kilogramo
PLÁTANOS KILO
PLÁTANOS KILO
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.365
$ 8.365
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
NARANJAS KILO
NARANJAS KILO
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.240
50101634
Fruta fresca
5
kilogramo
UVAS KILO
UVAS KILO
$ 4.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.970
$ 20.970
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
MANZANAS KILO
MANZANAS KILO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
50202304
Jugos y néctar envasados
150
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES DE 400 ML
JUGOS INDIVIDUALES DE 400 ML
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50221202
Cereales en barra
50
Caja
BARRAS DE CEREAL CAJA 8 UNIDADES
BARRAS DE CEREAL CAJA 8 UNIDADES
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
14111705
Servilletas de papel
100
Bolsa
SERVILLETAS 50 UNIDADES
SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
100
Unidad
YOGURT 165 GRAMOS
YOGURT 165 GRAMOS
$ 362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.200
$ 36.200
50131701
Leche o productos de mantequilla
100
Unidad
LECHE INDIVIDUAL SABORIZADA
LECHE INDIVIDUAL SABORIZADA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50171903
Aceitunas
10
Bolsa
ACEITUNAS 250 GRAMOS
ACEITUNAS 250 GRAMOS
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.930
$ 18.930
Total Neto
$ 588.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.861
TOTAL OC
$ 700.601
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.