Orden de Compra. Nº2389-665-SE25 "INSUMOS ALIMENTACIÓN PROGRAMA CECOSF 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-665-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACIÓN PROGRAMA CECOSF 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Pucón
Impuesto 111860,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO NATIVO
Razón Social EXPENDIO DE ALIMENTOS DANIELA VILLABLANCA E.I.R.L
R.U.T. 77.283.189-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO NATIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5UnidadTORTAS GRANDESTORTAS GRANDES $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.875 $ 184.875
50202310
Agua mineral40UnidadAGUA MINERAL DESECHABLE 750 GRAMOSAGUA MINERAL DESECHABLE 750 GRAMOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos60UnidadSANDWICH JAMÓN QUESOSANDWICH JAMÓN QUESO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
50101634
Fruta fresca5kilogramoPLÁTANOS KILOPLÁTANOS KILO $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.365 $ 8.365
50101634
Fruta fresca10kilogramoNARANJAS KILONARANJAS KILO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
50101634
Fruta fresca5kilogramoUVAS KILOUVAS KILO $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
50101634
Fruta fresca10kilogramoMANZANAS KILOMANZANAS KILO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 400 MLJUGOS INDIVIDUALES DE 400 ML $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50221202
Cereales en barra50CajaBARRAS DE CEREAL CAJA 8 UNIDADESBARRAS DE CEREAL CAJA 8 UNIDADES $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
14111705
Servilletas de papel100BolsaSERVILLETAS 50 UNIDADESSERVILLETAS 50 UNIDADES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYOGURT 165 GRAMOSYOGURT 165 GRAMOS $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadLECHE INDIVIDUAL SABORIZADALECHE INDIVIDUAL SABORIZADA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50171903
Aceitunas10BolsaACEITUNAS 250 GRAMOSACEITUNAS 250 GRAMOS $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.930 $ 18.930
Total Neto $ 588.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.861
TOTAL OC $ 700.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.