Orden de Compra. Nº2389-672-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2389-611-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-672-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2389-611-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 456000
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Razón Social PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
R.U.T. 6.756.032-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 120 PERSONAS DE ACUERDO A ANEXO N° 1 ADJUNTO. OFERENTE DEBERA COMPLETAR, FIRMAR Y ADJUNTAR A SU OFERTA ANEXO N° 1  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACUERDO A ANEXO N° 2 ADJUNTO. OFERENTE DEBERA COMPLETAR, FIRMAR Y ADJUNTAR A SU OFERTA ANEXO N° 2  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACUERDO A ANEXO N° 3 ADJUNTO. OFERENTE DEBERA COMPLETAR, FIRMAR Y ADJUNTAR A SU OFERTA ANEXO N° 3  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.000
TOTAL OC $ 2.856.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.756.032-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.