Orden de Compra. Nº2389-704-SE18 "MATERIALES PARA MANTENCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-704-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 965
Comuna Pucón
Impuesto 26152,93
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo10Unidad no definida TERMINAL PVC 20 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
46181504
Guantes protectores1Pallets GUANTES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31191501
Papeles de lija4Unidad PLIEGOS DE LIJA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
40142604
Codos de tubo10Unidad CODO PVC RO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
40142604
Codos de tubo10Unidad COPLAS PVC SANITARIO $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
40142115
Tubería de plástico3Unidad COPLAS PVC $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
40142604
Codos de tubo6Unidad CODOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
40142604
Codos de tubo2Unidad CODOS $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
40142115
Tubería de plástico1Unidad TEE PVC $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
31201606
Calafateos2Unidad TUBO SILICONA TRANSPARENTE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
40142604
Codos de tubo10Unidad CODO PVC SANITARIO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
15111505
Butano2Unidad GAS BUTANO $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
31151502
Cuerda de poliéster20Unidad AMARRAS PLASTICAS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
40142115
Tubería de plástico10Unidad TAPA GORRO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
40142115
Tubería de plástico8Unidad CODOS $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880
40142115
Tubería de plástico8Unidad TEE $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024 $ 2.024
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad PEGAMENTO VINILIT $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575 $ 2.575
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad OVEROL TALLA XL $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908 $ 4.908
30181515
Estanque del WC8Unidad KIT INSTALACIÓN WC $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.040 $ 51.040
40142115
Tubería de plástico2Unidad TIRAS PVC SANITARIO $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
40142604
Codos de tubo6Unidad TEE PVC SANITARIO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
40142604
Codos de tubo10Unidad TERMINAL PVC ITI 20 $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
40142115
Tubería de plástico3Metro Lineal PVC SANITARIO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
Total Neto $ 137.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.153
TOTAL OC $ 163.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.