Orden de Compra. Nº2389-709-SE18 "MATERIALES SANITARIOS PARA FUTURO DSM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-709-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SANITARIOS PARA FUTURO DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 965
Comuna Pucón
Impuesto 35699,243690141
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras12Unidad CANCAMOS CERRADOS N°3 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad GALON OLEO EXPERTO BLANCO $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
31231313
Tubería de plástico8Unidad CURVA PVC HDP 40 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
30181511
Inodoros2Unidad WC VALENCIA BLANCO $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad INTERRUPTOR S/P $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad ADHESIVO PVC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
26111722
Adaptador de batería o accesorios6Unidad ADAPTADOR PPR 20X1/2 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
31231313
Tubería de plástico3Unidad TIRAS PVC HDP 20 MM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
31231313
Tubería de plástico10Unidad CURVA PVC HDP 20 MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31231313
Tubería de plástico10Unidad COPLAS PVC HDP 20 MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31231313
Tubería de plástico8Unidad TEE DE PVC HDP 20MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
31231313
Tubería de plástico2Unidad COPLAS PVC HDP 110 MM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211904
Brochas1Unidad BROCHA EXCELSIOR 2'1/2 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
30181515
Estanque del WC2Unidad ESTANQUE WC VALENCIA $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.546 $ 65.546
31231313
Tubería de plástico6Unidad CURVA PPV 20 MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
39121202
Canalización eléctrica2Unidad CANALETA ELÉCTRICA 40X16 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
Total Neto $ 187.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.699
TOTAL OC $ 223.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.