Orden de Compra. Nº
2389-719-SE18
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INSUMOS COMITÉ DE BIENESTAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-719-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMITÉ DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
OHIGGINS 965
Comuna
Pucón
Impuesto
33449,503157306
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202306
Refrescos
6
Unidad
AGUA MINERAL CHICA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
12
Unidad
HELADO DE PIÑA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.202
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50202306
Refrescos
12
Unidad
SPRITE DESECHABLE 3 LITROS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.968
$ 19.966
50202306
Refrescos
18
Unidad
COCA COLA DESECHABLE3 LITROS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.952
$ 29.950
50202306
Refrescos
24
Unidad
NORDIC
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.216
$ 27.227
50202306
Refrescos
36
Unidad
JUGOS WATTS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.264
$ 33.277
50202306
Refrescos
28
Unidad
AGUA MINERAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.816
$ 18.824
14111705
Servilletas de papel
12
Unidad
SERVILLETAS COLOR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.554
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151502
Platos desechables domésticos
10
Unidad
BANDEJA DESECHABLE CON BLONDA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
Total Neto
$ 176.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.450
TOTAL OC
$ 209.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.