Orden de Compra. Nº2389-719-SE18 "INSUMOS COMITÉ DE BIENESTAR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-719-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMITÉ DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 965
Comuna Pucón
Impuesto 33449,503157306
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos6Unidad AGUA MINERAL CHICA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
50192303
Postres, helados o yogurt congelado12Unidad HELADO DE PIÑA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
52151704
Cucharas domésticas100Unidad CUCHARAS DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202306
Refrescos12Unidad SPRITE DESECHABLE 3 LITROS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.966
50202306
Refrescos18Unidad COCA COLA DESECHABLE3 LITROS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.952 $ 29.950
50202306
Refrescos24Unidad NORDIC $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.227
50202306
Refrescos36Unidad JUGOS WATTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.277
50202306
Refrescos28Unidad AGUA MINERAL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.824
14111705
Servilletas de papel12Unidad SERVILLETAS COLOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.554
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151502
Platos desechables domésticos10Unidad BANDEJA DESECHABLE CON BLONDA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 176.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.450
TOTAL OC $ 209.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.