Orden de Compra. Nº2389-737-SE24 "ADQ. ALIMENTOS SALUDABLES TALLER NADIE ES PERFECTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-737-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS SALUDABLES TALLER NADIE ES PERFECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Pucón
Impuesto 36722,6882008
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO NATIVO
Razón Social EXPENDIO DE ALIMENTOS DANIELA VILLABLANCA E.I.R.L
R.U.T. 77.283.189-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO NATIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS 1.5 LTSJUGOS 1.5 LTS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.294
50201710
Té de hierbas2UnidadCAJA DE TE 100 UNIDADESCAJA DE TE 100 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3UnidadVASOS PLUMAVIT 50 UNIDADESVASOS PLUMAVIT 50 UNIDADES $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580
52151704
Cucharas domésticas15UnidadCUCHARAS PLASTICAS PACK 10 UNIDADESCUCHARAS PLASTICAS PACK 10 UNIDADES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
50181905
Galletas dulces o pastelitos16UnidadQUEQUESQUEQUES $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.952 $ 73.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE 250 MLENDULZANTE 250 ML $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.996 $ 6.996
50201706
Café4TarroCAFE EN TARROCAFE EN TARRO $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.788 $ 14.790
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCAR 1KGAZUCAR 1KG $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224 $ 6.222
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETA PACK DE 50 UNIDADESSERVILLETA PACK DE 50 UNIDADES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.723
TOTAL OC $ 230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.