Orden de Compra. Nº
2389-737-SE24
"
ADQ. ALIMENTOS SALUDABLES TALLER NADIE ES PERFECTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-737-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS SALUDABLES TALLER NADIE ES PERFECTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
36722,6882008
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO NATIVO
Razón Social
EXPENDIO DE ALIMENTOS DANIELA VILLABLANCA E.I.R.L
R.U.T.
77.283.189-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO NATIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGOS 1.5 LTS
JUGOS 1.5 LTS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.300
$ 35.294
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
CAJA DE TE 100 UNIDADES
CAJA DE TE 100 UNIDADES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Unidad
VASOS PLUMAVIT 50 UNIDADES
VASOS PLUMAVIT 50 UNIDADES
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.580
52151704
Cucharas domésticas
15
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS PACK 10 UNIDADES
CUCHARAS PLASTICAS PACK 10 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50181905
Galletas dulces o pastelitos
16
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.952
$ 73.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE 250 ML
ENDULZANTE 250 ML
$ 3.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.996
$ 6.996
50201706
Café
4
Tarro
CAFE EN TARRO
CAFE EN TARRO
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.788
$ 14.790
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
kilogramo
AZUCAR 1KG
AZUCAR 1KG
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.224
$ 6.222
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETA PACK DE 50 UNIDADES
SERVILLETA PACK DE 50 UNIDADES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 193.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.723
TOTAL OC
$ 230.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.