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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2389-835-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-31-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2389-31-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Comuna |
Pucón
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Impuesto |
283860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Razón Social |
DENIZ MARCELO NÚÑEZ UBAL
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R.U.T. |
12.700.508-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82141601
| Servicios de montaje y enmarcado | 415 | Unidad | PORTA HOJAS ACRILICAS DE ACUERDO A EETT ADJUNTAS | PORTA HOJAS ACRILICAS Tamaño Oficio
Fabricados en ACRILICO transparente de 3mm espesor
Para hojas tamaño oficio en forma VERTICAL
de medidas 22cm ancho por 37 cm Alto
INCLUYE 2 perforaciones en la parte superior
+ 2 tornillos 2 tarug |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.494.000
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$ 1.494.000
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Total Neto
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$ 1.494.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.860
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$ 1.777.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.