Orden de Compra. Nº
2389-878-SE23
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MATERIALES, CIERRE PERIMETRO ANEXO CECOSF ARRAYANE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-878-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES, CIERRE PERIMETRO ANEXO CECOSF ARRAYANE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-25-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
187668,89
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FLORES
Razón Social
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.865.210-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica
1
Unidad
ROLLO ALAMBRE PUA MOTTO X 275MT
ROLLO ALAMBRE PUA MOTTO X 275MT
$ 35.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.714
$ 35.714
11162108
Tejido o tela de malla metálica
5
Unidad
MALLA 5014 1,80mt
MALLA 5014 1,80mt
$ 104.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 523.110
$ 523.110
44122107
Grapas
4
Unidad
GRAPAS GALVANIZADAS 1X1KG
GRAPAS GALVANIZADAS 1X1KG
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.472
$ 16.472
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO BAHCO 428-20
MARTILLO BAHCO 428-20
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
27112004
Palas
1
Unidad
PALA ESPADON TRUPER C/MANGO PEP-P
PALA ESPADON TRUPER C/MANGO PEP-P
$ 13.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.372
$ 13.372
11121610
Maderas duras
70
Unidad
POLINES PINO IMPREG. 4 A 5X2,44MT
POLINES PINO IMPREG. 4 A 5X2,44MT
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.340
$ 382.340
Total Neto
$ 987.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.669
TOTAL OC
$ 1.175.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.