Orden de Compra. Nº
2389-905-SE23
"
ADQ. ALIMENTOS JORNADA PROG. EN RED 2024 DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-905-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS JORNADA PROG. EN RED 2024 DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 915 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna
Pucón
Impuesto
13248,906017
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KG DE AZUCAR
KG DE AZUCAR
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.875
$ 9.874
50181906
Pan en conserva
2
Unidad
PAN DE MOLDE GRANDE
PAN DE MOLDE GRANDE
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
50131801
Queso natural
28
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.588
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
28
Unidad
LAMINAS DE JAMON
LAMINAS DE JAMON
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.232
$ 8.235
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
BOTELLA DE JUGO WATTS 1.5 LTS
BOTELLA DE JUGO WATTS 1.5 LTS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TARTALETAS
TARTALETAS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
48101915
Bandejas de servicio
3
Unidad
BANDEJAS CON BLONDA
BANDEJAS CON BLONDA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.286
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
FRASCO DE CAFE CRUZEIRO
FRASCO DE CAFE CRUZEIRO
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.529
$ 4.529
Total Neto
$ 69.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.249
TOTAL OC
$ 82.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.