Orden de Compra. Nº2389-919-SE18 "MATERIALES PARA BAÑO DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-919-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BAÑO DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 965
Comuna Pucón
Impuesto 6961,5105822
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico40Unidad GORROS SIFON $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
31201613
Adhesivo re-usable2Unidad POTES PEGAMENTO VINILIT $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31231313
Tubería de plástico2Unidad TUBO PVC SANITARIO 110 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
31191501
Papeles de lija4Unidad PLIEGOS LIJA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
40142115
Tubería de plástico20Unidad TERMINAL HE 20 MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
40142115
Tubería de plástico20Unidad TERMINAL HI 20 MM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
40142115
Tubería de plástico1Unidad ROLLO TEFLON 3/4 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
40142115
Tubería de plástico1Unidad ROLLO TEFLON GAS 3/4 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 36.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.962
TOTAL OC $ 43.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.