Orden de Compra. Nº
2389-919-SE18
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MATERIALES PARA BAÑO DSM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-919-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA BAÑO DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
OHIGGINS 965
Comuna
Pucón
Impuesto
6961,5105822
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS 965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FLORES
Razón Social
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.865.210-2
Sucursal
FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
40
Unidad
GORROS SIFON
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
POTES PEGAMENTO VINILIT
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
TUBO PVC SANITARIO 110
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
PLIEGOS LIJA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
TERMINAL HE 20 MM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
TERMINAL HI 20 MM
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
ROLLO TEFLON 3/4
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
ROLLO TEFLON GAS 3/4
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
Total Neto
$ 36.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.962
TOTAL OC
$ 43.602
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.