Orden de Compra. Nº
2389-973-SE18
"
INSUMOS CAPACITACIÓN MANEJO DE CURACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2389-973-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAPACITACIÓN MANEJO DE CURACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2387-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.
69.191.600-6
Dirección de Facturación
Adolfo Kachelle N° 140
Comuna
Pucón
Impuesto
6659,5798318022
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
antu newen
Razón Social
SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T.
11.246.493-k
Sucursal
antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZUCAR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50201706
Café
1
Unidad
CAFE
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
50171549
Hierbas secas
1
Unidad
TE DE HIERBAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TÉ
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.151
$ 1.151
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
SERVILLETAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
52151502
Platos desechables domésticos
2
Unidad
BANDEJA DESECHABLES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50181901
Pan fresco
2
Unidad
PAN DE MOLDE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS TÉRMICOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50101538
Verduras frescas
2
Unidad
LECHUGA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50181901
Pan fresco
2
Unidad
KUCHEN
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
JUGOS NÉCTAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
50131801
Queso natural
15
Unidad
QUESO LAMINADO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
15
Unidad
JAMÓN LAMINADO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
Total Neto
$ 35.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.660
TOTAL OC
$ 41.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.