Orden de Compra. Nº2389-973-SE18 "INSUMOS CAPACITACIÓN MANEJO DE CURACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-973-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACIÓN MANEJO DE CURACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 6659,5798318022
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antu newen
Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
R.U.T. 11.246.493-k
Sucursal antu newen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad AZUCAR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50201706
Café1Unidad CAFE $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
50171549
Hierbas secas1Unidad TE DE HIERBAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50201713
Bolsitas de te1Unidad  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
14111705
Servilletas de papel1Unidad SERVILLETAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
52151502
Platos desechables domésticos2Unidad BANDEJA DESECHABLES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50181901
Pan fresco2Unidad PAN DE MOLDE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad VASOS TÉRMICOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151704
Cucharas domésticas100Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50101538
Verduras frescas2Unidad LECHUGA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
50181901
Pan fresco2Unidad KUCHEN $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad JUGOS NÉCTAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
50131801
Queso natural15Unidad QUESO LAMINADO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15Unidad JAMÓN LAMINADO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
Total Neto $ 35.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.660
TOTAL OC $ 41.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.