Orden de Compra. Nº2389-98-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-18-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-98-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-18-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2389-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
Comuna Pucón
Impuesto 56791
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja12CajaSE REQUIERE LA CANTIDAD DE 12 CAJAS DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CADA UNA  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros100UnidadBOLSA EYECTORES DENTALES (100 UNIDADES)  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas15UnidadCAJA DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML (100 unidades)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42311506
Vendas o apósitos compresores100UnidadSE REQUIERE 100 UNIDADES DE GASA CUADRADA PARA UNIDAD DENTAL  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40UnidadALCOHOL BOTELLA AL 70% 1 LITRO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
14111703
Toallas de papel12UnidadSE REQUIERE LA CANTIDAD DE 12 TOALLITAS DE LIMPIEZA CAVI WIPES, Toallas desinfectantes de superficie Ideal para su sillón, muebles, etc. Contiene 160 unid CADA ENVASE  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
42141501
Algodoneras o fibra50UnidadSE REQUIERE LA CANTIDAD DE 50 BOLSAS DE TORULAS DE ALGODON DE 100 UNIDADES CADA UNA PARA UNIDAD DENTAL  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 298.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.791
TOTAL OC $ 355.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.