Orden de Compra. Nº2392-159-SE23 "MCM-Adquisición lentes oftalmológicos programa UAPO-GES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2392-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MCM-Adquisición lentes oftalmológicos programa UAPO-GES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2392-63-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999019000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 751070
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Salvador
Razón Social OPTICA SALVADOR LIMITADA
R.U.T. 77.938.920-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optica Salvador
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definidaDecreto de adjudicación Nro 11147 del 14 de octubre 2021Según nómina adjunta lentes confeccionados en el mes de JULIO para el programa UAPO-GES los que corresponden a 385 lentes ópticos a $11.662.-c/u, y 6 lentes ópticos bifocales a $35.700 c/u los montos incluyen IVA $ 3.953.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.953.000 $ 3.953.000
Total Neto $ 3.953.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 751.070
TOTAL OC $ 4.704.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.