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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2392-475-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2392-108-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2392-108-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
6258980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Razón Social |
SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.704.820-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | Jornada de Capacitación de Funcionarios del Departamento de Salud. | 700 personas con tenedor libre mas bebida durante dos horas valos por persona 47060 mas iva |
$ 32.942.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.942.000
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$ 32.942.000
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Total Neto
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$ 32.942.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.258.980
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$ 39.200.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.