Orden de Compra. Nº2393-100-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-31-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-100-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-31-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-31-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 40945
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar

DESPACHO :

 

Direccion : Calle MELINKA    N º 2945 ,  Pob.  DAVILA

 

De             :  Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00

 

                    y  Viernes de 9:00 a 13:00

 

ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ

 

TELEFONO : 7980414

 

 

El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A SER  RECEPCIONADO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EGLE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE S.A.
R.U.T. 76.870.010-9
Sucursal EGLE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131814
Limpiadores o pulidores de metal40Bidóndetergente liquido brisa lavanda  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos150Litroabrillantador piso flotante  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
Total Neto $ 215.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.945
TOTAL OC $ 256.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.