Orden de Compra. Nº2393-1042-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-408-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-1042-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-408-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-408-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Manuela Errazuriz 4675 segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Club Hipico 5699
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 281942,9
Dirección de Envío de la Factura Club Hipico 5699
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2016
TítuloDescripción
orden de compra

 Aceptar, a la brevedad,  la Orden de compra enviada,  cambiando su estado a   “ACEPTADA” , esto via Portal Mercado Público.

 

Lo anterior,  formaliza  la relación comercial y se traduce en que :

 

1.- El Municipio, cancelara el pago de los bienes o servicios recibidos en conformidad y en los plazos que indica la Ley.

2.-  Él Proveedor, dará cumplimiento, a cabalidad, en la entrega de los bienes o servicios ofertados  y adjudicados en cantidad, plazo y demas, consignado en su oferta.

 Lo anterior, acorde al Art. N°63 de la  Ley 19886 y su Reglamento

Plano De Provisión y Distribución Eléctrica Requerida

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Rapel
Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ
R.U.T. 16.087.389-2
Sucursal Ferreteria Rapel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas121UnidadMTN 94- PINTURA EN SPRAY 400 ML MATE- PRESION BAJA.- MTN 94- PINTURA EN SPRAY 400 ML MATE- PRESION BAJA.- MARCA MONTANA $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.050 $ 369.050
60121001
Pinturas357UnidadMTN HARDCORE 2- PINTURA EN SPRAY 400 ML BRILLANTE-PRESION MEDIA.-MTN HARDCORE 2- PINTURA EN SPRAY 400 ML BRILLANTE-PRESION MEDIA.- MARCA MONTANA $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.860 $ 1.063.860
60121001
Pinturas3UnidadEURO CAPS 100 PACK.EURO CAPS 100 PACK. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 1.483.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.943
TOTAL OC $ 1.765.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.