Orden de Compra. Nº2393-1082-CM19 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-1082-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 111730
Dirección de Envío de la Factura Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jgon
Razón Social JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS
R.U.T. 6.643.623-3
Sucursal jgon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones500 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(402) $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1000 (1223782 )DÍPTICO - 1249787(1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(190) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1000 (1223836 )TRÍPTICO - 1249841(1223836) TRÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(228) $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
Total Neto $ 619.000
Descuento $ 30.950
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.730
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 699.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.