Orden de Compra. Nº2393-1090-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-650-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-1090-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-650-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-650-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 30417,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX
Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA
R.U.T. 78.491.950-1
Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201522
Cinta de transferencia adhesiva100UnidadRollos Cinta Adhesiva Orange 12*10 Mts. Sello Film 900.  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31201603
Gomas150UnidadGomas de Borrar ProArte 526-50  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
44101801
Calculadoras o accesorios27UnidadCalculadoras Básicas Escritorio CASIO MW 5 VW DIG 8.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
44112002
Calendarios40UnidadTacos Apuntes Blanco de 500 hojas.  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
44121701
Lápiz pasta150UnidadLápices Pasta punta metálica Azul Torre.  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44122103
Corchetes10UnidadCajas de Corchetes 26/6 de 500 Isofit.  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44122104
Clips para papel1UnidadKilo Clip chico 30 mm Metálico Punta Redonda.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44122103
Corchetes127UnidadCajas Repuesto Magic Clip o Nalp clip (40 unid.).  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.660 $ 73.660
60121518
Lápices de grafito150UnidadLápices Grafito Faber 1221 1B  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 160.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.417
TOTAL OC $ 190.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.