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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2393-1175-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
79832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAJA ROJA LTDA |
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Razón Social |
PRODUCCIONES CAJA ROJA LTDA
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R.U.T. |
76.287.236-6 |
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Sucursal |
CAJA ROJA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68)
; SERVICIO POR $ 100(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(4)
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$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.