Orden de Compra. Nº2393-1217-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-661-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-1217-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-661-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-661-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 111397
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

DESPACHO :

 

Direccion : Calle MELINKA    N º 2945 ,  Pob.  DAVILA

 

De             :  Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00

 

                    y  Viernes de 9:00 a 13:00

 

ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ

 

TELEFONO : 7980414

 

 

El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A SER  RECEPCIONADO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrícola valgo limitada
Razón Social AGRICOLA VALGO LIMITADA
R.U.T. 79.896.000-8
Sucursal agrícola valgo limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111602
Servicios de invernadero1Unidadadquisicion de plantas de viveros , se adjuntan nomina y cantidad requeridas  $ 586.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.300 $ 586.300
Total Neto $ 586.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.397
TOTAL OC $ 697.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.