Orden de Compra. Nº2393-1740-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-2075-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-1740-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-2075-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El cliente, NO envío imágenes requeridas para realizar el trabajo solicitado "Etiquetas Autoadhesivas" como indica OC N°:2393-1740-AG25. Se ha tratado comunicación vía telefónica y vía mail, no habiendo respuesta desde el día 04 de diciembre 2025 a la fecha. Impidiéndonos como proveedores realizar el trabajo y cumplir con los plazos estipulados.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 15010
Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRÁFICAS LUCERO
Razón Social GRÁFICAS LUCERO SPA
R.U.T. 78.051.904-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRÁFICAS LUCERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas10UnidadEtiquetas autoadhesivas - VER ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBLIGACIÓN, adjuntar cotización formal con descripción técnica de la oferta , en caso contrario, su oferta NO SERÁ considerada. Su oferta, DEBE AJUSTARSE A LAS EXIGENCIAS y CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDA. Se recomienda subir imagen del producto ofertado., si procede, la aclaratoria.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
Total Neto $ 79.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.010
TOTAL OC $ 94.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.