|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2393-297-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(416) BIENESTAR Talonarios de egreso |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
(416) BIENESTAR Talonarios de egreso
Contacto: Andrea Muñoz,
Talonarios de egresos necesarios para la entrega de cheques. |
|
Proveniente de Licitación
|
2393-171-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
66690 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GADIASSO IMPRESORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.484.900-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111805
| Talones o talonarios | 1000 | Unidad | Talones o talonarios | TALONARIOS DE EGRESO DE 100 UNIDADES C/U, FOLIADOS EN DUPLICADO, COPIAS PARA ARCHIVO INTERESADO, AUTOCOPIATIVA. (SE ADJUNTA ANEXO) |
$ 351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 351.000
|
$ 351.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 351.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.690
|
|
$ 417.690
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.