|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2393-475-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-508-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
|
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
|
Impuesto |
40425,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Guajira |
|
Razón Social |
COMERCIAL GRACIELA LISETH SUAREZ SUAREZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.698.741-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Guajira |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA; SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, BASES DE ADJUDICACIÓN PARA COMPRA ÁGIL Y FORMATO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. | |
$ 212.766,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 212.766
|
$ 212.766
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.766
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.426
|
|
$ 253.192
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.