Orden de Compra. Nº2393-485-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-210-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-485-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-210-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2393-210-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Manuela Errazuriz 4675 segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Club Hipico 5699
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 14889,54
Dirección de Envío de la Factura Club Hipico 5699
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2017
TítuloDescripción
orden de compra

 El oferente,deberá aceptar la orden de compra en el portal, en un plazo de 48 hrs., tal como lo indica la normativa, para realizar el trámite de pago.

Lo anterior,  formaliza  la relación comercial y se traduce en que :

 1.- El Municipio, cancelara el pago de los bienes o servicios recibidos en conformidad y en los plazos que indica la Ley.

 2.-  Él Proveedor, dará cumplimiento, a cabalidad, en la entrega de los bienes o servicios ofertados  y adjudicados en cantidad, plazo y demases, consignado en su oferta.

  Lo anterior, acorde al Art. N°63 de la  Ley 19886 y su Reglamento.

.En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos250Unidad250 galletas mini individuales de diferentes saboresgalletas mini dif. Sabores costa $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50201706
Café1Unidad1 tarro de cafe instantaneo tradicion de 400 grs en polvocafé nescafe 400 grs $ 8.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.136
50201713
Bolsitas de te2Unidad2 cajas de te bolsitas de 100 unidades cada unate x100 bol. Emblem $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
50202304
Jugos y néctar envasados250Unidad250 jugos individuales de 200cc sabores diferentes (durazno,manzana,piña,damasco y naranja)jugo ind. 200 cc var. Sabores durazno manzana piña damasco naranja andina $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.750
Total Neto $ 78.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.890
TOTAL OC $ 93.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.