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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2393-5-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-279-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2393-279-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
61332 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora BKN |
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Razón Social |
CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
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R.U.T. |
7.076.990-5 |
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Sucursal |
Distribuidora BKN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 50 | Caja | dideco (1101) adulto mayor
50 caja de mercadería que contenga
1 caja de te de 100 bolsista
1 endulzante 270cc
1 kilo legumbre
2 paquetes de fideos de 400 grs
2 kilos de arroz
2 salsas de tomate 200 gr
1 aceite de 900 cc
valor por caja $ 12.000 con | Segun anexo |
$ 6.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.800
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$ 322.800
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Total Neto
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$ 322.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.332
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$ 384.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.